UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK RADY GMINY ŁĄCKO
Treść
Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na rok 2006
Nr 80/2005
Rady Gminy w Łącku
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148; z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.237.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.053.637 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu na kwotę 816.115 zł,
który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.978.267 zł i rozchody budżetu w kwocie
2.126.152 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2.
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.
§ 3.
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4.
Ustala się:
1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 5.628.471 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 6,
2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5.
W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w łącznej kwocie
222.900 zł, w układzie klasyfikacji budżetowej, jak załącznik Nr 8.
§ 6.
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
a) dla instytucji kultury na łączną kwotę 537.454 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
b) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 106.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10,
c) dla przedszkoli na łączną kwotę 523.826 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 7.
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska –
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 9.
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Gminy Łącko, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 10.
Upoważnia się Wójta Gminy Łącko do:
1) zaciągnięcia zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów i pożyczek w kwotach z załącznika nr 3 z których obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 14,
2) spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot
określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru
budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji
budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych
na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz
zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
6) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału
klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatków majątkowych,
7) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w kwotach nie
wyższych niż limity z załącznika nr 7.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta Gminy
do przedłożenia Radzie Gminy:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. – w terminie
do dnia 31 sierpnia 2006 r., w szczegółowości odpowiadającej załącznikom nr 1, 2 i 3
do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem,
b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r. – w terminie do dnia
31 marca 2007 r. – w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości
niniejszej uchwały budżetowej.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄCKO
NA 2006 ROK.
Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, rodzaj dochodów Kwota zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.300.000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.300.000
z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.300.000
020 Leśnictwo 1.500
02001 Gospodarka leśna 1.500
z tego: Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.500
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 82.000
40002 Dostarczanie wody 82.000
z tego: Wpływy z dostawy wody z wodociągów komunalnych 81.634
Odsetki od nieterminowych wpłat 366
600 Transport i łączność 525.691
60016 Drogi publiczne gminne 180.551
z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 180.551
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 345.140
z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 345.140
700 Gospodarka mieszkaniowa 535.860
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 101.548
z tego: Wpływy z najmu mieszkań i dzierżawy lokali w komunalnych zasobach mieszkaniowych 96.548
Wpływy z dostawy ciepła i energii elektrycznej do lokali użytkowych 4.700
Wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 434.312
z tego: Wpływy z dzierżawy lokali i obiektów innych niż w komunalnych zasobach mieszkaniowych 169.436
Wpływy z dostawy ciepła z lokalnych kotłowni i energii elektrycznej do w/w lokali 66.875
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 100.000
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie gruntów komunalnych 9.701
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 88.000
Wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300
750 Administracja publiczna 134.318
75011 Urzędy wojewódzkie 103.318
z tego: Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa 101.600
5% udział gminy w dochodach należnych administracji rządowej za wydane dowody osobiste 1.718
75023 Urzędy gmin 31.000
z tego: Wpływy z opłat za druki i legitymacje ubezpieczeniowe 1.000
Wpłaty odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy 30.000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.280
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.280
z tego: Dotacja celowa na prowadzenie spisów wyborców 2.280
752 Obrona narodowa 300
75212 Pozostałe wydatki obronne 300
z tego: Dotacja celowa na zadania zlecone związane z obroną narodową 300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250
75414 Obrona cywilna 250
z tego: Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa 250
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.499.317
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40.500
z tego: Wpływy z karty podatkowej 40.000
Odsetki 500
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 891.694
z tego: Podatek rolny 1.233
Podatek leśny 15.962
Podatek od nieruchomości 847.478
Podatek od środków transportowych 13.021
Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000
Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków 4.000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 699.917
z tego: Podatek od nieruchomości 315.350
Podatek rolny 108.269
Podatek leśny 18.386
Podatek od środków transportowych 78.312
Podatek od spadków i darowizn 52.000
Podatek od posiadania psów 100
Opłata targowa 25.000
Opłata administracyjna 8.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych 85.000
Odsetki 9.000
75618 Wpływy z innych czynności stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 174.600
z tego: Opłata skarbowa 35.000
Opłata eksploatacyjna 10.000
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 118.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000
Wpływy z różnych opłat 1.200
Odsetki od nieterminowych wpłat 400
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.692.606
z tego: Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.691.606
Podatek dochodowy od osób prawnych 1.000
758 Różne rozliczenia 17.757.910
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.909.693
z tego: Subwencja ogólna 10.909.693
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.109.741
z tego: Subwencja ogólna 6.109.741
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 738.476
z tego: Subwencja ogólna 738.476
801 Oświata i wychowanie 1.123.755
80101 Szkoły podstawowe 21.000
z tego: Wpływy z najmu mieszkań i opłat za centralne ogrzewanie dla nauczycieli w domach nauczyciela 18.000
Odsetki od środków na rachunku bankowym 3.000
80110 Gimnazja 1.102.755
z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.102.755
852 Pomoc społeczna 4.792.320
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.295.400
z tego: Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa 4.295.400
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.050
z tego: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 12.050
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236.030
z tego: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące 190.090
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 45.940
85219 Ośrodki pomocy społecznej 161.840
z tego: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne 157.840
Odsetki od rachunku bankowego 4.000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000
z tego: Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej 10.000
85295 Pozostała działalność 77.000
z tego: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne 77.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 309.581
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170.165
z tego: Wpływy z opłat za przyjęcie ścieków do oczyszczalni oraz z usług świadczonych beczką asenizacyjną 169.765
Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat 400
90002 Gospodarka odpadami 31.116
z tego: Wpływy z opłat za przyjęte odpady stałe w 2 punktach przeładunkowych oraz z usług transportowych odpadów świadczonych na rzecz ludności i instytucji 28.200
Opłata za dzierżawę kontenerów na śmieci 1.716
Wpływy ze sprzedaży pojemników i worków na odpady 1.000
Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat 200
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 108.300
z tego: Odsetki od środków na rachunku bankowym 3.000
Wpływy z dzierżawy autobusów GIMBUS 105.300
926 Kultura fizyczna i sport 172.440
92601 Obiekty sportowe 172.440
z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 172.440
Razem dochody: 30.237.522
Załącznik Nr 2 do uchwały
Budżetowej.
Plan wydatków budżetowych na 2006 r.
Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału Plan ogółemw zł W tym:
Wydatki bieżące wydatki inwestycyjne
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.334.165 2.165 2.332.000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.332.000 0 2.332.000
01030 Izby rolnicze 2.165 2.165 0
w tym: Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2.165 2.165 0
020 Leśnictwo 2.000 2.000 0
02001 Gospodarka leśna 2.000 2.000 0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 79.474 79.474 0
40002 Dostarczanie wody 79.474 79.474 0
600 Transport i łączność 1.735.987 698.630 1.037.357
60016 Drogi publiczne gminne 1.173.599 550.410 623.189
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 504.567 90.399 414.168
60095 Pozostała działalność 57.821 57.821 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.104 53.104 0
630 Turystyka 14.000 14.000 0
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000 10.000 0
63095 Pozostała działalność 4.000 4.000 0
w tym: Składka do Izby Turystycznej 4.000 4.000 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 516.543 428.543 88.000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 192.543 192.543 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.199 95.199 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 324.000 236.000 88.000
750 Administracja publiczna 1.868.296 1.768.296 100.000
75011 Urzędy wojewódzkie 157.558 157.558 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.214 154.214 0
75022 Rady gmin 60.000 60.000 0
75023 Urzędy gmin 1.533.138 1.433.138 100.000
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.036.865 1.036.865 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000 60.000 0
75095 Pozostała działalność 57.600 57.600 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.280 2.280 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.280 2.280 0
752 Obrona narodowa 300 300 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 188.346 188.346 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 188.096 188.096 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.996 71.996 0
75414 Obrona cywilna 250 250 0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.800 24.800 0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 24.800 24.800 0
z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.800 24.800 0
757 Obsługa długu publicznego 530.000 530.000 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 530.000 530.000 0
w tym: Wydatki na obsługę długu publicznego 530.000 530.000 0
801 Oświata i wychowanie 15.594.993 13.905.730 1.689.263
80101 Szkoły podstawowe 9.077.323 8.977.323 100.000
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.169.688 7.169.688 0
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 754.955 754.955 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 586.071 586.071 0
80104 Przedszkola 523.826 523.826 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 523.826 523.826 0
80110 Gimnazja 4.286.986 2.697.723 1.589.263
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.156.109 2.156.109 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 400.000 400.000 0
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 328.751 328.751 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283.316 283.316 0
80130 Szkoły zawodowe 82.409 82.409 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.115 75.115 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67.012 67.012 0
80195 Pozostała działalność 73.731 73.731 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.451 34.451 0
851 Ochrona zdrowia 118.000 118.000 0
85153 Przeciwdziałanie narkomanii 18.000 18.000 0
w tym: Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń 6.000 6.000 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.000 100.000 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.102 30.102 0
Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń 14.000 14.000 0
852 Pomoc społeczna 5.507.025 5.507.025 0
85202 Domy pomocy społecznej 63.000 63.000 0
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.295.400 4.295.400 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.468 120.468 0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.050 12.050 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 420.090 420.090 0
85215 Dodatki mieszkaniowe 15.000 15.000 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 377.062 377.062 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 342.230 342.230 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127.423 127.423 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.685 116.685 0
85295 Pozostała działalność 197.000 197.000 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80.000 80.000 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 80.000 80.000 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.438.123 1.438.123 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 303.965 303.965 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.567 91.567 0
90002 Gospodarka odpadami 29.852 29.852 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.516 24.516 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 415.009 415.009 0
w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 200.739 200.739 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.500 17.500 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 401.066 401.066 0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 248.731 248.731 0
w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.551 159.551 0
90095 Pozostała działalność 22.000 22.000 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 713.454 547.454 166.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420.612 420.612 0
w tym: Dotacja dla instytucji kultury 420.612 420.612 0
92116 Biblioteki 116.842 116.842 0
w tym: Dotacje dla instytucji kultury 116.842 116.842 0
92195 Pozostała działalność 176.000 10.000 166.000
w tym: Dotacje dla stowarzyszeń 10.000 10.000 0
926 Kultura fizyczna i sport 305.851 90.000 215.851
92601 Obiekty sportowe 215.851 0 215.851
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90.000 90.000 0
w tym: Dotacje dla instytucji nie publicznych wykonujących zadania publiczne 76.000 76.000 0
Razem wydatki: 31.053.637 25.425.166 5.628.471
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Przychody i rozchody budżetu gminy na 2006 r.
Lp § Wyszczególnienie Kwota zł
1. Dochody ogółem 30.237.522
2. Wydatki ogółem 31.053.637
3. Wynik finansowy (deficyt) - 816.115
Przychody budżetu ogółem 2.942.267
952 Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.942.267
5. Rozchody budżetu ogółem 2.126.152
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.126.152
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w 2006 roku.
1. Dochody.
Dz. Rozdz. § Nazwa Kwota zł
750 Administracja publiczna 101.600
75011 Urzędy wojewódzkie 101.600
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 101.600
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.280
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.280
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.280
752 Obrona narodowa 300
75212 Pozostałe wydatki obronne 300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250
75414 Obrona cywilna 250
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250
852 Pomoc społeczna 4.497.540
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.295.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.295.400
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.050
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.050
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 190.090
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 190.090
Razem dochody: 4.601.970
II. Wydatki.
Dz. Rozdz. Nazwa Plan ogółem w zł W tym wydatki:
Bieżące Majątkowe
750 Administracja publiczna 101.600 101.600 0
75011 Urzędy wojewódzkie 101.600 101.600 0
Z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.600 101.600 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.280 2.280 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.280 2.280 0
752 Obrona narodowa 300 300 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 250 0
75414 Obrona cywilna 250 250 0
852 Pomoc społeczna 4.497.540 4.497.540 0
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.295.400 4.295.400 0
Z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.468 120.468 0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.050 12.050 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 190.090 190.090 0
Razem wydatki: 4.601.970 4.601.970 0
II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych .
Dz. Rozdz. § Nazwa Kwota planu w zł
750 Administracja publiczna 34.360
75011 Urzędy wojewódzkie 34.360
0690 Wpływy z różnych opłat* 34.360
Razem dochody 34.360
* - plan dochodów dotyczy wpływów z opłat za dowody osobiste.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowe
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń nas sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.
Nazwa zadania Kwota zł
I. Dochody – ogółem (dział 756 rozdział 75618 § 0480) 118.000
w tym: a) z opłat od zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży, 118.000
Razem dochody 118.000
II. Wydatki – ogółem (dział 851) 118.000
1. Zwalczanie narkomanii – razem (rozdział 85153) 18.000
1.1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 6.000
1.2.Zwiekszanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków. 4.000
1.3.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 2.000
1.4.Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych pozarządowych osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 6.000
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem (rozdział 85154) 100.000
2.1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, w tym zwrot kosztów dojazdu do ośrodków specjalistycznych osobom, które podejmują leczenie. 3.000
2.2.Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Jazowsku. 6.000
2.3. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Łącku. 25.000
2.4.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4.000
2.5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 14.000
2.6.Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców łącznie z konkursami o tematyce trzeźwościowej. 3.000
2.7.Promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez dofinansowanie imprez kulturalno – sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia. 4.330
2.8.Pomoc rzeczowa dzieciom i rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi (np. zorganizowanie mikołajek dla dzieci) 6.000
2.9.Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Obidzy. 8.670
3.0.Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży poprzez monitoring okolic rynku w Łącku – zakup kamery i karty sterującej 16.000
3.1. „Witaminom – tak, nałogom – nie” – jabłko w szkole dla każdego ucznia 10.000
Razem wydatki 118.000
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2006 r.
Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.332.000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.332.000
w tym: Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kicznia 130.000
Budowa wodociągu wraz z przepompownią i zbiornikiem dla miejscowości Łącko, Czarny Potok, Szczereż (etap I) 809.000
Budowa sieci wodociągowej wraz z studnią i zbiornikiem dla miejscowości Łazy Brzyńskie (etap I) 293.000
Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Łącko m.in. w kierunku Ostrowia 100.000
Budowa kanalizacji sanitarnej Łącko – Zagorzyn miejscowości Zagorzyn 1.000.000
600 Transport i łączność 1.037.357
60016 Drogi publiczne gminne 623.189
w tym: Przebudowa (asfaltowanie) drogi Kadcza – Niwa w miejscowości Kadcza 40.000
Przebudowa (asfaltowanie) drogi Obidza – Wilczy Dół – Masiówka w miejscowości Obidza 40.000
Przebudowa (asfaltowanie) drogi Szczereż – Wzory w miejscowości Szczereż 40.000
Przebudowa (asfaltowanie) drogi Wola Kosnowa – Klagi, Gromale w miejscowości Wola Kosnowa 15.000
Przebudowa (asfaltowanie) drogi Wola Kosnowa – Górki w miejscowości Wola Kosnowa 15.000
Utwardzenie płytami drogi Wola Kosnowa – Modyń w miejscowości Wola KOsnowa 10.000
Budowa mostu w Kiczni k. Kornasia 100.000
Remont parkingu wiejskiego (asfaltowanie) przy Kościele Parafialnym w Łącku (w okolicach drogi powiatowej Łącko-Czarny Potok) 163.189
Przebudowa drogi, wykonanie chodnika w Jazowsku do gimnazjum od strony drogi wojewódzkiej 150.000
Wykonanie projektu technicznego kanalizacji burzowej w Łącku za blokiem w ciągu drogi gminnej 50.000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 414.168
wtym: Odbudowa dróg po powodzi – udział gminy we wspólnym finansowaniu (Wybór dróg w terminie późniejszym po ostatecznym potwierdzeniu przez Biuro ds. usuwania skutków powodzi wysokości przyznanych kwot) 360.000
Likwidacja osuwiska Brzyna – Pański Majerz – wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu zabezpieczenia osuwiska 54.168
700 Gospodarka mieszkaniowa 88.000
70095 Pozostała działalność 88.000
w tym: Budowa domów dla romów w Maszkowicach 88.000
750 Administracja publiczna 100.000
75023 Urzędy gmin 100.000
w tym: Uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy 50.000
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy, szczególnie na sali obrad 20.000
Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy 30.000
801 Oświata i wychowanie 1.689.263
80101 Szkoły podstawowe 100.000
w tym: Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku 100.000
80110 Gimnazja 1.589.263
w tym: Budowa gimnazjum w Jazowsku (II etap) 1.589.263
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 166.000
92195 Pozostała działalność 166.000
w tym: Zadaszenie sceny oraz budowa sanitariatów w amfiteatrze leśnym na Górze Jeżowej w Łącku (etap I) 166.000
926 Kultura fizyczna i sport 215.851
92601 Obiekty sportowe 215.851
w tym: Budowa boiska sportowego wraz z budynkiem socjalnym w Szczereżu (etap końcowy) 215.851
Razem wydatki majątkowe 5.628.471
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Łącko
przewidziane do realizacji przez Urząd Gminy w Łącku.
Nazwa zadania Wartość kosztorysowa Termin realizacji Nakłady poniesione do 31.12.2005 r. Plan finansowania
2006 r 2007 r. 2008 r.
Środki budżetowe Inne Środki budżetowe Inne Środki budżetowe Inne
I. Infrastruktura sanitarna wsi
1. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji burzowej w Łącku za blokiem 500000 2006-2007 0 50.000 0 200.000 250.000 0 0
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagorzynie 2.975.000 2006 -2008 0 200.000 800.000 100.000 400.000 350.150 1.124.850
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącku na Dunajczyskach, Tarnawie i inne 443.000 2006-2007 0 100.000 0 107.000 236.000 0 0
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kicznia 130.000 2006 0 130.000 0 0 0 0 0
Razem I 4.048.000 X 0 480.000 800.000 407.000 886.000 350.150 1.124.850
II. Infrastruktura wodociągowa.
1. Budowa wodociągu Łącko , Czarny Potok i Szczereż 5.800.000 2005- 2008 0 309.000 500.000 621.907 621.908 747.186 3.000.000
2. Budowa wodociągu w Łazach Brzyńskich 1.630.000 2006-2008 0 293.000 0 100.130 280.000 156.870 800.000
Razem II 7.430.000 X .0 602.000 500.000 722.037 901.908 904.055 3.800.000
III. Budownictwo oświatowe
1.Budowa gimnazjum w Jazowsku – etap II 1.589.263 2005-2006 0 486.508 1.102.755 0 0 0 0
2. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku 100.000 2006 0 100.000 0 0 0 0 0
Razem III 1.689.263 X 0 586.508 1.102.755 0 0 0 .0
IV. Infrastruktura drogowa
1. Przebudowa drogi i chodnika w Jazowsku przy drodze do gimnazjum 150.000 2006 0 150.000 0 0 0 0 0
2.Budowa mostu w Kiczni k. Kornasia 100.000 2006 0 50.000 50.000 0 0 0 0
3. Asfaltowanie dróg w kolejnych sołectwach wg ustalonej kolejności przez Radę Gminy, przy czym w 2006 r. następujące drogi:a) Kadcza – Niwa w miejscowości Kadcza,b) Obidza – Wilczy Dół – Masiowka,c) Szczereż – Wzory,d) Wola Kosnowa – Klagi i Gromale,e) Wola Kosnowa – Górki,f) Wola Kosnowa – Modyń (wyłożenie płytami), 640.000 2006-2008 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0
5. Odbudowa dróg po powodzi 1.440.000 2005-2009 360.000 60.000 300.000 60.000 300.000 60.000 300.000
6. Remont parkingu wiejskiego przy Kościele w Łącku – wykonanie nawierzchni asfaltowej. 187.223 2005-2006 24.034 32.638 130.551 0 0 0 0
7. Likwidacja osuwiska Brzyna – Pański Majerz (opracowanie dokumentacji) 54.168 2005-2006 0 9.028 45.140 0 0 0 0
Razem IV 2.571.391 X 544.034 461.666 525.691 220.000 300.000 220.000 300.000
V. Komunalne budownictwo mieszkaniowe
1. Budowa domów dla Romów 730.164 2004-2006 642.164 0 88.000 0 0 0 0
Razem V 730.164 X 642.164 0 88.000 0 0 0 0
VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Jazowsko 280.000 2007 0 0 0 280.000 0 0 0
2. Budowa linii oświetlenia mostu na Dunajcu w Maszkowicach oraz drogi gminnej Maszkowice - Zawodzie 55.000 2007 0 0 0 55.000 0 0 0
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych 300.000 2008-2013 0 0 0 0 0 50.000 0
Razem VI 635.000 X 0 0 0 335.000 0 50.000 0
VII. Obiekty kultury i sportowe
1. Zadaszenie sceny oraz budowa sanitariatów w amfiteatrze na górze Jeżowa w Łącku 434.668 2005-2007 45.000 166.000 0 223.668 0 0 0
2. Budowa boiska sportowego łącznie z budynkiem socjalnym w Szczereżu 363.959 2005-2006 148.108 43.411 172.440 0 0 0 0
Razem VII 798.627 X 193.308 209.411 172.440 223.668 0 0 0
VIII. Inne
1. Uzupełnienie sprzętu komputerowego dla potrzeb UG 150.000 2006-2008 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0
2. Wykonanie klimatyzacji w UG 50.000 2006-2007 0 20.000 0 30.000 0 0 0
3. Przebudowa parkingu przy UG 80.000 2006-2007 0 30.000 0 50.000 0 0 0
Razem VIII 280.000 X 0 100.000 0 130.000 0 50.000 0
Ogółem (I-VIII) 18.182.445 X 1.379.306 2.439.585 3.188.886 2.037.705 2.087.908 1.574.205 5.224.850
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Środki do dyspozycji sołectw z przeznaczeniem na
remonty i utrzymanie dróg gminnych gminnych 2006 r.
Dz. Rozdz. Sołectwo w: Liczba mieszkańców Wsk. W zł na 1 mieszkańca Kwota zł
600 60016 Ogółem, w tym: 14.860 15 222.900
Brzyna 706 15 10.590
Czarny Potok 624 15 9.360
Czerniec 665 15 9.975
Jazowsko 1.436 15 21.540
Kadcza 924 15 13.860
Kicznia 769 15 11.535
Łazy Brzyńskie 462 15 6.930
Łącko 2.765 15 41.475
Maszkowice 1.020 15 15.300
Obidza 1.445 15 21.675
Szczereż 476 15 7.140
Wola Piskulina 413 15 6.195
Wola Kosnowa 690 15 10.350
Zabrzeż 1.113 15 16.695
Zagorzyn 849 15 12.735
Zarzecze 503 15 7.545
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2006r.
Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 537.454
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420.612
w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 420.612
92116 Biblioteki 116.842
w tym: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 116.842
Razem: 537.454
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego
na 2006 r.
Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł
851 Ochrona zdrowia 20.000
85153 Przeciwdziałanie narkomanii 6.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000
92195 Pozostała działalność – wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży, ochrona dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej, twórczość literacka itp. 10.000
926 Kultura fizyczna i sport 76.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 76.000
Razem: 106.000
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
Środki na dotacje dla działających na terenie gminy publicznych
przedszkoli.
Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł
801 Oświata i wychowanie 523.826
80104 Przedszkola 523.826
Z tego: Łącko 255.612
Czarny Potok 102.530
Jazowsko 165.684
Razem: 523.826
Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
Dz. Rozdz. Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na pocz. roku Przychody ogółem w zł w tym dotacja z budżetu gminy Wydatki ogółem w zł w tym wpłata do budżetu gminy Stan środków obrotowych na koniec roku
801 Oświata i wychowanie
80101 Przedszkola ogółem 42.636 680.526 523.826 677.968 0 45.194
w tym: Przedszkole w Łącku 20.961 331.362 255.612 331.291 0 21.032
Przedszkole w Czarnym Potoku 8.453 141.720 102.530 139.186 0 10.987
Przedszkole w Jazowsku 13.222 207.444 165.684 207.491 0 13.175
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok.
(dział 900 rozdział 90011)
Wyszczególnienie Plan w zł
1. Stan środków obrotowych na początek roku 4.101
2. Przychody - ogółem 3.000
w tym: - wpłaty kar i opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych płatników 3.000
Razem (1+2) 7.101
2. Wydatki - ogółem 7.101
W tym: - wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska, w tym badanie gleb 1.500
- ochrona przyrody – zakup sadzonek, drzew leśnych i krzewów na obsadzenie osuwisk, skarp i potoków oraz dofinansowanie do zakupu matek pszczelich 4.000
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 1.601
3. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0
Razem (2+3) 7.101
Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej
Prognoza kwoty długu publicznego na 2006 r.
W tyś.zł.,
Lp. Wyszczególnienie Przewidywanewykonanie 2005 r. Prognoza
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
A. Dochody ogółem 26.162 30.238 27.455 27.867 28.185 28.709 29.140
1. Dochody własne 4.224 4.408 4.475 4.542 4.610 4.679 4.749
2. Subwencje 16.336 17.758 18.024 18.295 18.569 18.848 19.131
3. Dotacje 5.602 8.072 4.956 5.030 5.106 5.182 5.260
B. Wydatki 28.048 31.054 24.922 25.621 26.179 27.141 28.550
1. Wydatki bieżące 24.637 25.426 22.884 24.047 24.432 25.088 25.464
1.1 w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 521 530 487 323 153 74 33
2. Wydatki majątkowe 3.285 5.628 2.038 1.574 1.747 2.053 3.086
C. Nadwyżka/Deficyt -1.886 -816 -2.533 -2.246 -2.106 -1.568 -590
D. Finansowanie (D1-D2) 1.886 816 2.533 2246 2106 1568 590
D1. Przychody ogółem 3.695 2.942 0 0 0 0 0
1. Kredyty i pożyczki 3.695 2.942 0 0 0 0 0
2. Spłata pożyczek udzielonych 0 0 0 0 0 0 0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
5. Obligacje 0 0 0 0 0 0 0
6. Prywatyzacja majątku 0 0 0 0 0 0 0
7. Inne źródła 0 0 0 0 0 0 0
7.1 W tym na pokrycie deficytu 0 0 0 0 0 0 0
D2. Rozchody ogółem 1.809 2.126 2.533 2.246 2.106 1.568 590
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1.809 2.126 2.533 2.246 2.106 1.568 590
2. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
3. Wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0
4. Wykup obligacji samorządowych 0 0 0 0 0 0 0
5. Inne cele 0 0 0 0 0 0 0
E. Razem (B1.1 + D2.1) 2.330 2.656 3.021 2.569 2.259 1.642 623
F. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego 9.532 10.113 7.093 4.524 2.265 623 0
1. Raty kredytów i pożyczek 8.232 9.043 6.510 4.264 2.158 590 0
2. Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych 1.300 1.070 583 260 107 33 0
4. Inne rodzaje zadłużenia 0 0 0 0 0 0 0
G. Wskaźniki zadłużenia
1. Wskaźnik procentowego zadłużenia z art. 113 ustawy o finansach publicznych 8,9 8,8 11,0 9,2 8,0 5,7 2,1
2. Wskaźnik % zadł. z art. 114 ustawy o fin. publ. 31,5 29,9 23,7 15,3 7,6 2,1 0
Informacje dodatkowe do prognozy spłaty długu.
Zadłużenie w latach 2005-2011 z tytułu kredytów i pożyczek.
Lp. Wyszczególnienie Stan zadłużenia w zł na koniec roku:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
I. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizacje ścieków w Łącku i Czerńcu 290.791 213.191 135.591 57.991 0 0 0
2. Kredyt na budowę szkoły w Czarnym Potoku zaciągnięty w BISE 93.636 0 0 0 0 0 0
3.. Kredyt na budowę mostu w Maszkowicach zaciągnięty w PKO BP S.A. 412.123 302.224 192.324 82.425 0 0 0
4. Kredyt na modernizację (remont) oczyszczalni ścieków w Łącku zaciągnięty w PKO S.A. 304.702 223.448 142.194 60.940 0 0 0
5. Pożyczka na docieplenie Urzędu Gminy zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 51.000 30.600 10.200 0 0 0 0
6. Kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu zaciągnity w BOŚ 1.794.768 1.416.922 1.039.076 661.230 283.384 283.383 0
7. Kredyt na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty w BOŚ 937.500 687.500 437.500 187.500 0 0 0
8.. Pożyczka na instalację kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 36.122 0 0 0 0 0 0
9. Pożyczka na kanalizację Łącko – Kiczonki – Zagorzyn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 130.000 64.000 0 0 0 0 0
10. Pożyczka na kanalizację ścieków w Jazowsku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 322.860 157.860 0 0 0 0
11. Kredyt na remont budynku Urzędu Gminy z PKO S.A. 164.062 54.687 0 0 0 0
12. Planowany do zaciągnięcia w 2005 r. kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 3.695.104 2.950.363 2.195.104 1.445.104 695.104 739.020 0
13. Planowany do zaciągnięcia w 2006 r. kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 0 2.942.627 2.358.021 1.768.516 1.179.011 589.506 0
Razem: 8.232.668 9.037.803 6.510.010 4.263.706 2.157.499 589.506 0
II. Zadłużenie z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
1. Od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji ścieków w Łącku i Czerńcu 27.704 15.143 6.307 1.389 0 0 0
2. Od kredytu w BISE na budowę szkoły w Czarnym Potoku 7.921 0 0 0 0 0 0
3. Od kredytu w PKO S.A. na most w Maszkowicach 51.762 28.469 12.077 2.588 0 0 0
4. Od kredytu w PKO SA na modernizację (remont) oczyszczalni ścieków w Łącku 38.271 21.049 8.931 1.914 0 0 0
5. Od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na docieplenie Urzędu Gminy 3.258 1.200 121 0 0 0 0
6. Od zaciągnietego kredytu na pokrycie niedoboru budżetu w 2004 r. w BOŚ 304.082 188.368 99.102 36.284 9.918 0 0
7. Od zaciągniętego kredytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2004 r. w BOŚ 131.250 72.188 30.625 6.562 0 0 0
8. Od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację Łącko – Kiczonki - Zagorzyn 20.078 5.040 0 0 0 0 0
9. Od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Jazowsku 50.798 12.342 0 0 0 0
10. Od kredytu w PKO S.A. na remont Urzędu Gminy 8.613 1.230 0 0 0 0
11. Od planowanego do zaciągnięcia w 2005 r. kredytu na pokrycie niedoboru budżetu 655.821 424.723 243.591 112.427 31.230 0 0
12. Od planowanego do zaciągnięcia w 2006 r. kredytu na pokrycie niedoboru budżetu 0 300.651 182.126 99.036 66.025 33.011 0
Razem 1.299.558 1.070.403 582.880 260.200 107.173 33.011 0
Razem (I+II) 9532.226 10.113.465 7.092.890 4.523.906 2.264.672 622.517 0
OGŁOSZENIE
UCHWAŁA Z.III.SO/K - 10, 9, 12/4015-16/7/06
POUCZENIE
Autor: MB